【安全隐患排查及整改记录表】为加强安全生产管理,预防和减少各类安全事故的发生,确保员工生命安全和企业财产不受损失,各相关部门应定期开展安全隐患排查工作,并对发现的问题及时进行整改。为此,特制定《安全隐患排查及整改记录表》,用于系统化、规范化地记录隐患排查情况及整改措施落实情况。
本记录表主要包括以下几个部分:
1. 排查时间:填写每次隐患排查的具体日期和时间,确保记录的时效性与可追溯性。
2. 排查人员:记录参与排查工作的负责人及相关工作人员姓名,明确责任归属。
3. 排查地点:详细填写排查的具体区域或设备位置,便于后续跟踪检查。
4. 隐患描述:简要说明发现的安全隐患内容,包括问题类型、可能带来的风险等。
5. 隐患等级:根据隐患的严重程度分为“一般”、“较大”、“重大”三个等级,以便优先处理。
6. 整改措施:针对每项隐患提出具体的整改方案,包括整改措施、责任人、完成时限等。
7. 整改结果:记录整改后的实际情况,确认隐患是否已彻底消除。
8. 复查情况:由相关负责人对整改情况进行复查,确认整改效果并签字确认。
9. 备注信息:其他需要说明的内容,如特殊事项、建议意见等。
通过使用《安全隐患排查及整改记录表》,可以有效提升安全管理的规范性和执行力,做到隐患早发现、早处理,防止事故的发生。同时,该表格也为后续的安全审计、评估和改进提供可靠的数据支持。
在实际操作中,各部门应严格按照制度要求执行,确保每一项隐患都能得到妥善处理,真正实现“预防为主、综合治理”的安全管理目标。